Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
30. Apríl 2014
#140286
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a čistiaci materiál - Jedáleň DC Družba
88,02 €
Stav zaplatené
TOTAL 88,02 €

Interné číslo objednávky:
201400252

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad