Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
18. Apríl 2014
#140288
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál pre Denné centrum Sabinovská č.34
79,53 €
Stav zaplatené
TOTAL 79,53 €

Interné číslo objednávky:
201400256

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad