Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
18. Apríl 2014
#140287
Predmet fakturácie Suma
hygienicky a čistiaci materiál pre Denné centrum Jirásková č.1
97,54 €
Stav zaplatené
TOTAL 97,54 €

Interné číslo objednávky:
201400249

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad