Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
03. December 2013
#131003
Predmet fakturácie Suma
DC Sabinovská- hygienicky a čistiaci materiál
93,90 €
Stav zaplatené
TOTAL 93,90 €

Interné číslo objednávky:
201300962

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad