Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
16. November 2013
#130901
Predmet fakturácie Suma
hygienické potreby
698,78 €
Stav zaplatené
TOTAL 698,78 €

Interné číslo objednávky:
201300896

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad