Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
13. November 2013
#130868
Predmet fakturácie Suma
- čistiace potreby - MŠ Mukačevská
383,57 €
Stav zaplatené
TOTAL 383,57 €

Interné číslo objednávky:
201300821

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad