Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
24. Október 2013
#130814
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál - DC Sabinovská
47,51 €
Stav zaplatené
TOTAL 47,51 €

Interné číslo objednávky:
201300788

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad