Faktúra

Od
Doprastav, a.s.
IČO: 31333320
Drieňová 27
Bratislava
82101 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
30. Júl 2013
#1141330027
Predmet fakturácie Suma
"Údržba MK-bežná údržba komunikácií-bodové poruchy komunikácií - z rezervy VMČ 7"
4 497,46 €
Stav zaplatené
TOTAL 4 497,46 €

Interné číslo objednávky:
201300332

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad