Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
29. Máj 2013
#130344
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a čistiaci materiál - DC Sabinovská
82,64 €
Stav zaplatené
TOTAL 82,64 €

Interné číslo objednávky:
201300307

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad