Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
29. Máj 2013
#130345
Predmet fakturácie Suma
Hygienicky a čistiaci materiál - DC Popradská
94,95 €
Stav zaplatené
TOTAL 94,95 €

Interné číslo objednávky:
201300301

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad