Faktúra

Od
Doprastav, a.s.
IČO: 31333320
Drieňová 27
Bratislava
82101 Bratislava
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
04. Január 2013
#1141230104
Predmet fakturácie Suma
"Práce v zmysle uznesenia č. 266/2012 MsZ zo dňa 12.9.2012 - Jurkovičova - chodníky"
10 762,74 €
Stav zaplatené
TOTAL 10 762,74 €

Interné číslo objednávky:
201200942

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad