Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
14. November 2012
#120683
Predmet fakturácie Suma
Hygienické a čistiace prostriedky
1 179,03 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 179,03 €

Interné číslo objednávky:
201200894

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad