Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
09. November 2012
#120648
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky a hygienické potreby pre MŠ Slánska
190,98 €
Stav zaplatené
TOTAL 190,98 €

Interné číslo objednávky:
201200845

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad