Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
15. August 2012
#120481
Predmet fakturácie Suma
hygienické a čistiace prostriedky
1 153,62 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 153,62 €

Interné číslo objednávky:
201200619

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad