Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
07. Júl 2012
#120393
Predmet fakturácie Suma
DC Popradska - hygienicky a čistiaci materiál
90,47 €
Stav zaplatené
TOTAL 90,47 €

Interné číslo objednávky:
201200498

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad