Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
18. Máj 2012
#120264
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky - ŠJ Volgogradská
358,05 €
Stav zaplatené
TOTAL 358,05 €

Interné číslo objednávky:
201200274

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad