Faktúra

Od
NOMIland s.r.o.
IČO: 36174319
Magnezitárska 11
Košice
04013 Košice
Pre
Trnava
Faktúra
05. September 2014
#
Predmet fakturácie Suma
výtvarný materiál
210,20 €
Stav
TOTAL 210,20 €

Interné číslo faktúry:
2201
Dátum prijatia:
05. September 2014
Interné číslo objednávky:
20141124

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad