Faktúra

Od
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
IČO: 36833118
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
27. Apríl 2023
#
Predmet fakturácie Suma
PZS 3/2023
24,00 €
Stav
TOTAL 24,00 €

Interné číslo faktúry:
23010099
Dátum prijatia:
13. Apríl 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad