Faktúra

Od
Karix Trade s. r. o.
IČO: 51312565
Malinová 2804/39 Dunajská Lužná
Pre
Bratislava
Faktúra
13. August 2018
#2018500
Predmet fakturácie Suma
Kärcher čistiť, schodisková rudla
696,60 €
Stav
TOTAL 696,60 €

Interné číslo faktúry:
80505657
Dátum prijatia:
13. August 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad