Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
15. Marec 2019
#20190461
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,utierky,mydlo
557,21 €
Stav
TOTAL 557,21 €

Interné číslo faktúry:
84858769
Dátum prijatia:
15. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad