Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
21. Marec 2019
#20190470
Predmet fakturácie Suma
papierové utierky,toal.papier,mydlo
201,77 €
Stav
TOTAL 201,77 €

Interné číslo faktúry:
84945545
Dátum prijatia:
21. Marec 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad