Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
17. Máj 2019
#20190809
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a hygienický materiál pre ub.Kopčany
754,19 €
Stav
TOTAL 754,19 €

Interné číslo faktúry:
86693834
Dátum prijatia:
17. Máj 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad