Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
22. Máj 2019
#20190840
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,mydlo, utierky papierové
440,94 €
Stav
TOTAL 440,94 €

Interné číslo faktúry:
86821418
Dátum prijatia:
22. Máj 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad