Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
24. Máj 2019
#20190850
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,mydlo,papierové utierky
916,37 €
Stav
TOTAL 916,37 €

Interné číslo faktúry:
86879040
Dátum prijatia:
24. Máj 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad