Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
19. Jún 2019
#20190880
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,utierky,mydlo
604,20 €
Stav
TOTAL 604,20 €

Interné číslo faktúry:
87328908
Dátum prijatia:
19. Jún 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad