Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
02. Júl 2019
#20191075
Predmet fakturácie Suma
utierky,toal.papier,zásobník na utierky
309,90 €
Stav
TOTAL 309,90 €

Interné číslo faktúry:
87615037
Dátum prijatia:
02. Júl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad