Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
24. September 2019
#20191352
Predmet fakturácie Suma
toal.papier, utierky, mydlo
586,20 €
Stav
TOTAL 586,20 €

Interné číslo faktúry:
89582296
Dátum prijatia:
24. September 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad