Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
15. Október 2019
#20191710
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a hygienický materiál pre ub.Kopčany
633,91 €
Stav
TOTAL 633,91 €

Interné číslo faktúry:
89885093
Dátum prijatia:
15. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad