Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
06. November 2019
#20191862
Predmet fakturácie Suma
papierové utierky,toal.papier,mydlo
499,39 €
Stav
TOTAL 499,39 €

Interné číslo faktúry:
90138808
Dátum prijatia:
06. November 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad