Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
15. November 2019
#20191951
Predmet fakturácie Suma
mydlo,papierové utierky,jar,osviežovač
415,05 €
Stav
TOTAL 415,05 €

Interné číslo faktúry:
90307069
Dátum prijatia:
15. November 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad