Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
24. Február 2020
#20200297
Predmet fakturácie Suma
papierové utierky,toal.papier
522,29 €
Stav
TOTAL 522,29 €

Interné číslo faktúry:
1200001049
Dátum prijatia:
24. Február 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad