Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
29. Marec 2021
#20210456
Predmet fakturácie Suma
tekuté mydlo,jar,pronto,indulona
339,31 €
Stav
TOTAL 339,31 €

Interné číslo faktúry:
1210001641
Interné číslo zmluvy:
MAGTS2000062
Interné číslo objednávky:
OTS2101093

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad