Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
04. Máj 2021
#20210695
Predmet fakturácie Suma
drogistický tovar pre KC
357,04 €
Stav
TOTAL 357,04 €

Interné číslo faktúry:
1210002715
Interné číslo zmluvy:
MAGTS1700263
Interné číslo objednávky:
OTS2101496

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad