Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
27. Jún 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Tlačiareň ZŠ
299,00 €
Stav
TOTAL 299,00 €

Interné číslo faktúry:
22010139
Dátum prijatia:
21. Jún 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad