Faktúra

Od
Daffer spol. s.r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
31. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
školské pomôcky HN
99,60 €
Stav
TOTAL 99,60 €

Interné číslo faktúry:
1001900413
Dátum prijatia:
09. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad