Faktúra

Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. Marec 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ
37,21 €
Stav
TOTAL 37,21 €

Interné číslo faktúry:
2001900121
Dátum prijatia:
25. Február 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad