Faktúra

Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
06. Marec 2019
#
Predmet fakturácie Suma
preprava MŠ 5. roč.
50,00 €
Stav
TOTAL 50,00 €

Interné číslo faktúry:
201900056
Dátum prijatia:
21. Február 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad