Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
15. Február 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
128,94 €
Stav
TOTAL 128,94 €

Interné číslo faktúry:
19020007
Dátum prijatia:
08. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad