Faktúra

Od
Daffer spol. s.r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. Marec 2018
#
Predmet fakturácie Suma
školské potreby HN ZŠ
99,60 €
Stav
TOTAL 99,60 €

Interné číslo faktúry:
1001800091
Dátum prijatia:
09. Marec 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad