Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
05. Február 2018
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ZŠ ŠJ
439,86 €
Stav
TOTAL 439,86 €

Interné číslo faktúry:
201800009
Dátum prijatia:
08. Január 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad