Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
materiál na údržbu ZŠ
37,60 €
Stav
TOTAL 37,60 €

Interné číslo faktúry:
1001700292
Dátum prijatia:
04. September 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad