Faktúra

Od
Lusila s.r.o.
IČO: 36484608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
26. Október 2017
#
Predmet fakturácie Suma
kancelárske potreby, papier ŠJ
193,70 €
Stav
TOTAL 193,70 €

Interné číslo faktúry:
1001700285
Dátum prijatia:
28. August 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad