Faktúra

Od
Komputoro, s.r.o.
IČO: 44902549
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
tonery, notebook MŠ 2 šr
1 327,34 €
Stav
TOTAL 1 327,34 €

Interné číslo faktúry:
1002300552
Dátum prijatia:
22. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad