Faktúra

Od
Varga Tibor - TSV PAPIER
IČO: 32627211
Vajanského 80
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Faktúra
03. Apríl 2024
#190343484
Predmet fakturácie Suma
Komunitné centrum - hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135
708,06 €
Stav zaplatené
TOTAL 708,06 €

Interné číslo objednávky:
202400107

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad