Faktúra

Od
TAMPEX, s.r.o., Prešov
Košická 11058/32A
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, KPM KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA
Faktúra
24. Január 2024
#2400051
Predmet fakturácie Suma
-pozvánka: Fašiangy 2024 - 400 ks
163,20 €
Stav zaplatené
TOTAL 163,20 €

Interné číslo objednávky:
202400020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad