Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Apríl 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
35,94 €
Stav
TOTAL 35,94 €

Interné číslo faktúry:
24020137
Dátum prijatia:
27. Marec 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad