Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Marec 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
464,28 €
Stav
TOTAL 464,28 €

Interné číslo faktúry:
24020061
Dátum prijatia:
12. Február 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad