Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Marec 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
356,77 €
Stav
TOTAL 356,77 €

Interné číslo faktúry:
24020052
Dátum prijatia:
02. Február 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad