Faktúra

Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
12. Február 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
97,25 €
Stav
TOTAL 97,25 €

Interné číslo faktúry:
24020049
Dátum prijatia:
31. Január 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad