Faktúra

Od
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
IČO: 36833118
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. Február 2024
#
Predmet fakturácie Suma
PZS 12/2023
24,00 €
Stav
TOTAL 24,00 €

Interné číslo faktúry:
23010366
Dátum prijatia:
08. Január 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad